TA DIGITAL
Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pembelian Persediaan pada Mahima Hotel Semarang = Analysis of Internal Control Systems on Inventory Purchases at Mahima Hotel Semarang
Fitriyana, “Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pembelian Persediaan pada Mahima Hotel Semarang”, Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Didiek Susilo Tamtomo, S.E., M.Si., Akt., CA., CPAT dan Aditya Rizqi Senoaji, S.E., Ak., M.Acc., CFRM, Agustus 2026, 84. halaman.
Penelitian ini membahas penerapan sistem pengendalian internal pada pembelian persediaan di Mahima Hotel Semarang, khususnya terhadap risiko kesalahan pencatatan dan selisih stok serta risiko persediaan rusak dan tidak terpakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal berdasarkan lima komponen COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal terhadap kedua risiko tersebut telah didukung oleh kelima komponen COSO. Pengendalian dilakukan melalui pembagian tugas, identifikasi risiko, persetujuan berjenjang, pemeriksaan penerimaan barang, penggunaan dokumen PR, PO, RR, VHP, dan bin card, serta pemantauan persediaan. Penelitian ini memberikan gambaran penerapan pengendalian internal pada pembelian persediaan sebagai bahan evaluasi bagi Mahima Hotel Semarang.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pembelian Persediaan, COSO
Tidak tersedia versi lain