TA DIGITAL
Pengujian struktur pengendalian intern terhadap sistem pengeluaran kas pada PT. Ngupoyo Harsini Rahmat Mulya di Jepara
Penelitian ini berusaha untuk menguji efektifitas pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas dengan melakukan pengujian pengendalian terhadap sistem tersebut. Penelitian ini juga bermaksud mengetahui rancangan kebijakan pengendalian intern terhadap sistem pengeluaran kas dari pembelian barang dagangan secara tunai pada PT. Ngupoyo Harsini Rahmat Mulya. Populasi penelitian ini adalah seluruh dokumen bilyet giro dan surat pemesanan yang menjadi bukti transaksi pengeluaran kas pembelian barang dagangan, sedang sampelnya adalah sebagian dari dokumen tersebut. Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode fixed sample size attribute sampling. Hasil yang diperoleh menunjukan adanya beberapa kelemahan dalam sistem tersebut yaitu, tidak adanya pemisahan fungsi, tidak adanya jaminan kekayaan perusahaan, tidak adanya pemeriksaan oleh auditor intern serta tidak menggunakan peralatan mekanis, tetapi kelemahan tersebut di atas masih dapat diatasi dengan adanya integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi. Hasil pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menggunakan metode fixed sample size attribute sampling serta attirbute tanda tangan otorisasi dari direktur untuk dokumen bilyet giro dinilai efektif.
No other version available