TA DIGITAL
Internal control structure analysis of financing KJKS BMT Binamas Purworejo
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengendalian intern pada prosedur pembiayaan di KJKS BMT Binamas Purworejo dan menganalisis kesesuaian prosedur pembiayaan dengan prinsip-prinsip prosedur pengendalian yang mengacu pada kerangka kerja komponen pengendalian internal COSO, yang terdiri; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data untuk diklasifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas keadaan yang diteliti.
Produk pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi KJKS BMT Binamas, adapaun jenis pembiayaan yang dilayani adalah Murabaha, Musharakah dan Ijarah. Prosedur pembiayaan terdiri dari berbagai tahap yaitu pengajuan, analisis pembiayaan, akad, realisasi dan pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, komponen pengendalian intern; lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi telah dijalankan dengan baik, sementara pada komponen pengawasan masih kurang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pembiayaan yang diterapkan manajemen sudah berjalan cukup baik dimana perusahaan sudah menerapkan komponen-komponen dasar dan prinsip prinsip pengendalian intern.
No other version available