TA DIGITAL
Evaluasi penerapan pengendalian intern terhadap sistem pengeluaran kas pada KPRI Widya Praja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Penelitian ini berusaha mengevaluasi penerapan pengendalian intern terhadap pengeluaran kas untuk pembelian barang dagangan secara kredit pada KPRI Widya Praja Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini yaitu seluruh surat order pembelian barang dagangan secara kredit dan bukti kas keluar pembayaran pembelian barang dagangan tersebut, sedangkan sampel yang diambil yaitu sebagian dari anggota populasi. Pengambilan sampel dalam pengujian ini menggunakan metode fixed sample size attribute sampling. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian intern, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem tersebut, yaitu belum adanya pemisahan fungsi antara fungsi gudang dengan fungsi penerimaan barang dagangan serta belum adanya perputaran jabatan antar fungsi pembelian barang dagangan, tetapi kelemahan tersebut masih bisa diatasi dengan adanya integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi. Hasil pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menggunakan metode fixed sample size attribute sampling serta tanda tangan otorisasi dokumen bukti kas keluar oleh Kepala Bagian Pembelian dinilai efektif.
No other version available