TA DIGITAL
Audit atas struktur pengendalian intern trhdap penerimaan kas dari penjualan kredit pada PT Angkasa Pura (Persero) Bandara Ahmad Yani Semarang
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengendalian intern atas penerimaan kas dari penjualan kredit pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ahmad Yani Semarang, mengevaluasi efektivitas pengendalian intern dengan melakukan pemahaman terhadap 5 (lima) unsur pengendalian serta melakukan pengujian pengendalian terhadap sistem tersebut menggunakan model fixed-sample-size attribute sampling. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskripsi dan eksposisi, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pemahaman menunjukkan bahwa pengendalian intern atas penerimaan kas dari penjualan kredit yang diterapkan telah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian menggunakan fixed-sample-size attribute sampling atas bukti penerimaan kas/bank dinilai efektif.
No other version available